1月16日,燃?xì)鉄崃菊匍_內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議,公司管理層領(lǐng)導(dǎo)及各部門、各分子公司負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。
會(huì)議對(duì)2023年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃進(jìn)行了回顧,并對(duì)2023年度開展的4個(gè)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)情況進(jìn)行了總結(jié)。
會(huì)議要求,一是各部門要嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”,嚴(yán)格按照制度要求,不折不扣落實(shí)執(zhí)行,要積極推進(jìn)其他部門的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),以標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)帶動(dòng)制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理,增強(qiáng)內(nèi)部控制,實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)管理。二是要高度重視內(nèi)部審計(jì)工作,提高政治站位,充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部審計(jì)工作的重要性,嚴(yán)肅認(rèn)真組織開展內(nèi)審工作,積極主動(dòng)支持配合內(nèi)審工作,從內(nèi)審中及時(shí)發(fā)現(xiàn)漏洞、短板,及時(shí)有效補(bǔ)漏洞、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。三是要嚴(yán)格落實(shí)整改,建立問(wèn)題臺(tái)賬,針對(duì)問(wèn)題明確整改措施,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為整改責(zé)任人,將整改措施具體落實(shí)到位,紀(jì)檢監(jiān)督審計(jì)部跟蹤整改進(jìn)展,限時(shí)逐個(gè)銷號(hào)。四是要拔高內(nèi)部審計(jì)工作高度,將內(nèi)審工作常態(tài)化、制度化,與年度目標(biāo)責(zé)任相結(jié)合,嚴(yán)肅紀(jì)律要求,嚴(yán)格落實(shí)管理,切實(shí)解決問(wèn)題,并有效杜絕同類問(wèn)題再次出現(xiàn),以內(nèi)審整改成果提升企業(yè)管理成效。