2017年6月30日至7月20日,由公司財務部組織財務相關人員,對公司所屬各分子公司財務、預算、稅務和內(nèi)控制度等執(zhí)行情況進行了專項檢查。
在聽取相關單位工作匯報并檢查賬務處理后,檢查組指出,各分子公司在加強內(nèi)部管理機制,建立健全各項內(nèi)部管理制度上,經(jīng)過一段時間的執(zhí)行情況看,在財務制度建設上有了較大進步,逐步做到有章可循、規(guī)范管理。針對目前公司的中心工作,并結合此次財務及內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查,檢查組要求,一是嚴格加強基礎工作,加大財務及內(nèi)控制度的執(zhí)行力度,做到有章可循;二是建立自查責任制,定期或不定期開展自查工作;三是加強業(yè)務指導和監(jiān)督檢查,促進規(guī)范管理。四是要對照問題,積極整改。各單位要針對存在的不足認真進行梳理和整改。認真對照檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,能整改的,立即整改,不能馬上整改的,制定整改計劃和措施,分期分批整改;五是要不斷加強信息交流,探索優(yōu)化管理的新思路,促進公司財務管理規(guī)范、健康發(fā)展。
檢查組通過檢查認為,公司充分發(fā)揮財務及內(nèi)控制度的監(jiān)督和管理職能,加強涉稅風險控制,認真貫徹落實預算審批制度,逐步建立和完善了本單位財務及內(nèi)部控制體系。文/張國雄 圖/烏格勒